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关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
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发表于 2011-10-18 16:31
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关于印发《企业内部控制审计指引实施意见》的通知
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会协[2011]66号
各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。
附件:企业内部控制审计指引实施意见
中国注册会计师协会
二○一一年十月十一日
附件下载:
企业内部控制审计指引实施意见
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201110/P020111018509987463576.pdf
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