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  我司是一商贸公司,最近从一外地公司进了一批原材料,对方公司是从事出口业务的,说不能开具增值税票,请问是不是真的?若真是如此,我公司这一批原料又该如何入帐?
另有一事请教,我们公司的房子是股东家人的房产,属无偿租赁,因办公及仓储需要想扩修一下,请问这该如何入帐?是不是要将房产过户成公司的名字方可在税前抵扣折旧? [s:34]

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老师,请回复一下好吗?

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引用:
引用第0楼小挚2006-04-24 08:47发表的“请回复,谢谢”:
  我司是一商贸公司,最近从一外地公司进了一批原材料,对方公司是从事出口业务的,说不能开具增值税票,请问是不是真的?若真是如此,我公司这一批原料又该如何入帐?
[s:34]
对方应该开具增值税票!!!







我们公司的房子是股东家人的房产,属无偿租赁,因办公及仓储需要想扩修一下,请问这该如何入帐?



装修费计入长期待摊费用,分5年摊销!



最近事情较多,请见谅!  下月开始会随时答复!

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引用:
引用第0楼小挚2006-04-24 08:47发表的“请回复,谢谢”:
  我司是一商贸公司,最近从一外地公司进了一批原材料,对方公司是从事出口业务的,说不能开具增值税票,请问是不是真的?若真是如此,我公司这一批原料又该如何入帐?
另有一事请教,我们公司的房子是股东家人的房产,属无偿租赁,因办公及仓储需要想扩修一下,请问这该如何入帐?是不是要将房产过户成公司的名字方可在税前抵扣折旧? [s:34]
小挚:您好!
因汇算清缴审核工作较忙,近来未浏览网站,所提问题未能及时回复,又望谅解!
现将以上问题答复如下:
1.对方公司如属纯出口的,一般是不能内销的,如允许内销,则一定可开具增值税专用发票;对方说其不能开具,可能是未到税务机关申请防伪税控开票资格,如是这样,可要求其去主管税务机关交涉,税务机关会妥善解决此发票问题的;
2.公司的房子是无偿租赁的,但一定得有无偿租赁的合同协议,根据此合同协议,再根据公司扩修的书面决议,所发生的扩修费用可凭正式发票在其租赁期内平均摊销,不必将房产过户。
以上回复仅供参考。 [s:41]

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[s:45]

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谢谢老师!

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